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市国资委召开市属企业内审工作交流会

发布日期:2024-01-30 17:24 [ ] 浏览次数:

为深入贯彻落实省市关于深化国有企业和国有资本审计监督的工作部署,充分发挥内部审计“强监督、控风险、促发展”作用,推动市属企业加快健全内部审计监督体系,1月26日,市国资委召开市属企业内审工作交流会,党委委员、副主任成友贵主持会议并讲话。

会上,各市属企业分别汇报了2023年度内审工作完成情况、存在问题及2024年度工作安排。

成友贵在讲话中肯定了各市属企业2023年度审计工作取得的成效,并就进一步加强企业内部审计工作提出了具体要求。会议强调,要构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计工作体系。完善内部审计领导体制,加强规章制度建设,持续增强内部审计的独立性和权威性。要聚焦重要领域、重点环节,不断提升内部审计广度和深度。强化风险预警和风险防控监督,开展资金风险审计;强化经营合规性和效益性监督,开展经营情况审计;强化权力运行监督,开展经济责任审计。要加强审计成果运用和问题整改。与业务主管部门、国资监管部门、纪检监察部门形成监督合力,完善内部审计工作报告机制,打通审计工作最后“一公里”。要打造专业化高素质审计队伍。严格内部审计人员准入,优化内部审计人员结构,落实审计专项经费预算,支持和保障内部审计教育培训。

各市属企业内审工作分管负责同志、审计部门负责人,市国资委相关处室负责人参加会议。

(财监处)

来源:市国有资产监督管理委员会办公室
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